1、检查集团及子公司建立健全和落实投融资决策、产权交易、招投标、物资采购、财务管理等监督制约制度;
2、协助、配合上级纪检监察机关查处重大违法违纪案件;
3、实施对集团总部及子公司内部审计工作,包括财务审计、经营管理审计、效益审计、经济责任审计及专项审计等企业内部审计工作;
4、实施有关审计原始资料的调查取证、收集整理的建档工作,编写内部审计工作底稿;
对接审计报告的征求意见工作,收集整理被审计单位整改报告。
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,相关专业;
2、有审计师专业职称的优先;
3、熟悉国家财务、审计、经济、税收等相关法律、法规、政策,熟悉财务、审计、经济等知识;
4、有扎实的专业知识和技能,熟练使用OFFICE等办公软件;
5、具备与他人有效沟通的人际交往能力;
6、遵纪守法,爱岗敬业,具备良好的职业道德。