岗位职责:
1、协助进行集团年度财务决算的审计,确保审计质量;
2、协助总部对子公司的经营、人员、专项、内控、反舞弊、合同审计,
3、参与对总部及子公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等。
任职要求:
1、具有本科及以上学历,金融、财会、审计相关专业;
2、5年以上财务或审计相关工作经验;
3、全面掌握相关法律、法规和规范性要求;
4、全面掌握上市公司监管法律、法规和上市公司规范运作和内部控制要求;熟练掌握内部审计的方法、技能;
5、具备良好的沟通能力及文字表达能力,具备学习新知识、独立思考、综合分析、判断和研究能力;
6、良好的职业道德素养。