(1)建立公司整体风险评估体系,制定审计战略规划;主持审计全面工作,制定内审规章制度 规范、流程化,对子分公司的内部审计相关制度、流程、标准的完善与宣贯;
(2)制订年度工作计划,落实具体审计项目,并负责组织实施,年终负责工作总结;
(3)定期对总部及分子公司经营管理活动、资金运用情况、物资采购、工程结算、基建工程的决算以及其他有关的经济活动等进行内部审计,发现问题、风险及并撰写审计报告及管理建议书,对审计发现的整改情况进行跟进,并对结果进行分析和报告;
(4)建议并持续完善公司内部控制体系,监督检查内部控制制度执行情况;
(5) 对公司重大经济活动或重大项目等进行专项审计监督、执行与项目管理;(包括离任经济责任审计、建设项目审计、反舞弊审计等专项审计)。
任职要求:
(1)***大学本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业;
(2)5年以上企业内部审计或审计机构工作经验,有上市公司审计经验者优先;
(3)具有较扎实的审计、财务、合规与风险管理等相关专业知识和技能,熟练掌握符合现代企业管理制度的财务审计政策、流程、理论和方法;
(4)具有较强的逻辑思维能力和分析解决问题能力,能够独立完成审计方案制定、现场审计、调查取证,能够结合公司经营管理实际,提出审计建议和解决方案;
(5)具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,良好的沟通协调能力和公文写作能力。