岗位职责:1、开展常规专项审计、IT审计、子公司审计、舞弊调查等审计业务,能识别业务经营管理深层风险,具有较强的风险意识;2、熟悉内部审计流程,能独立编制制定审计计划、审计通知,准备审计资料清单;3、按照内部审计流程完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;4、向被审计部门及管理层提出审计建议,与被审计单位确认问题整改情况,进行后续跟踪审计,并负责审计资料的整理和归档;5、能够配合调查各类事故、舞弊案件,发现有用线索,并跟进案件进展。任职资格:1、本科以上学历,2年以上内审相关工作经验。2、具有较强的逻辑思维能力、问题分析能力和沟通力,具备组织推动力;3、熟悉审计、风险管理相关知识,具有审计、财务、管理学历背景,通过CIA、CISA等相关资质认证优先考虑;4、正直、诚实、原则性和责任心较强,具备高度的职业道德。